Holandia 2017
Re: Holandia 2017
snykwa pisze:
> @ dzejko87
> Przy kursie 4,2576
> W ZG:
> Przychód=23233,72
> KUP=834,36
> poz. 9=22 399,36
> poz. 10=1880,64
>
> Ulga abolic=1 744,53
> Niedopłata=35 zł.
No tak, nie wpisałem składek zdrowotnych:) Dzięki Wielkie!
> @ dzejko87
> Przy kursie 4,2576
> W ZG:
> Przychód=23233,72
> KUP=834,36
> poz. 9=22 399,36
> poz. 10=1880,64
>
> Ulga abolic=1 744,53
> Niedopłata=35 zł.
No tak, nie wpisałem składek zdrowotnych:) Dzięki Wielkie!
Re: Holandia 2017
Witam serdecznie.
Chciałbym prosić o sprawdzenie moich obliczeń i ustaleń.
Z góry przepraszam jeżeli jakieś pytanie będzie trochę głupie, lecz pierwszy raz rozliczam się z US w Polsce. Korzystam z programu z forum.
Pracowałem w Holandii od 01.08.2017 do 22.09.2017, daje to 53 dni.
W okresie tym pracowałem za pośrednictwem agencji pracy, na umowę o pracę oraz od 04.09.2017 do 22.09.2017 równocześnie pracowałem w sadzie (tu mam trochę wątpliwości co do rozliczenia z US, stąd mój post).
-------------------
Skupię się najpierw na pracy w sadzie.
W otrzymanym salarisie widnieją takie dane:
Bruto loon - € 598,91
Overig bruto - € 123,97
Heffingsloon - € 722,88 (wliczone w tej kwocie dodatki: Compensatie regeling Piekarbeid - € 4,19; Toeslag piekarbeid 20% - € 119,78)
Loonheffing - € 263,08
natomiast na otrzymanym Jaaropgave:
Heffingsloon - € 722
Loonheffing - € 264
Premies werknemersverzekeringen - € 90,68 (Werkgeversheffing zorgverzekeringswet - € 48,07)
Pytanie jest następujące. Którą kwotę mam zaliczyć do sumy mojego wynagrodzenia w obliczeniach ("Suma Loon voor de loonbelasting")? "Bruto loon" czy "Heffingsloon"?
Mi wydaje się, że "Heffingsloon".
-------------------
Umowa o pracę (dane z Jaaropgave):
Loon voor de loonbelasting - € 3311
Ingehouden loonbelasting - € 516
Totaal premies werknemersverzekeringen - € 617
Werkgeversheffing Zorgverzekeringswet - € 220
-------------------
Obliczenia (wykonane w arkuszu kalkulacyjnym):
Dieta: 53*50*0,3 = € 795
KUP: 2*111,25 = PLN 222,5
Suma Loon voor de loonbelasting: 3311+722 = € 4033
Suma Ingehouden loonbelasting: 516+264 = € 780
Odjęcie diety: 4033-795 = € 3238
Kurs euro (II połowa 2017): PLN 4,245
Przeliczenie i odjęcie KUP: 3238*4,245 = 13745,31-222,5 = PLN 13522,81
wyodrębnienie podatku: 780*8,9%/36,55% = € 189,93 = PLN 806,26
Zastanawia mnie, czy w moim przypadku obliczenia te są poprawne?
-------------------
PIT/ZG
pozycje:
9a. 13745,31
9b. 222,5
10. 806,26
-------------------
PIT-36
43b. 13745,31
44b. 222,5
45. 13 522,81
187. 13 522,81
193c. 806,26
195. i 200. 1 071,86
w pozycjach następujących są zera.
-------------------
PIT/O
43. 1 071,86 (obliczone przez program)
-------------------
Moje pytania:
1. Jeżeli wyodrębniłem podatek (780*8,9%/36,55%), to co z składkami na ubezpieczenie społeczne? Mam na myśli pozycje 153. i 155. w PIT-36. Czy mam coś tam wpisać?
2. Czy podawać składkę na ubezpieczenie zdrowotne zapłacone za granicą? PIT-36 pozycje 196. i 198. Nie wiem co z tym zrobić.
3. Czy w pozycjach PITu-36 215. 216. i 220. muszę coś wpisywać?
4. Jak mam rozumieć kwotę wolną od podatku? Na internecie wyczytałem, że jest jakaś kwota zmniejszająca 556,02 zł. Czy program, który jest do pobrania na forum, robi to automatycznie po wprowadzeniu do niego kwot? Nie rozumiem tego za bardzo ;)
-------------------
Moje obliczenia i ustalenia bazują głównie na tym co udało mi się na niniejszym forum wyczytać. Ogólnie jestem pod wrażeniem wkładu pracy snykwa i wla.gle. Szacunek dla was! ;)
Chciałbym prosić o sprawdzenie moich obliczeń i ustaleń.
Z góry przepraszam jeżeli jakieś pytanie będzie trochę głupie, lecz pierwszy raz rozliczam się z US w Polsce. Korzystam z programu z forum.
Pracowałem w Holandii od 01.08.2017 do 22.09.2017, daje to 53 dni.
W okresie tym pracowałem za pośrednictwem agencji pracy, na umowę o pracę oraz od 04.09.2017 do 22.09.2017 równocześnie pracowałem w sadzie (tu mam trochę wątpliwości co do rozliczenia z US, stąd mój post).
-------------------
Skupię się najpierw na pracy w sadzie.
W otrzymanym salarisie widnieją takie dane:
Bruto loon - € 598,91
Overig bruto - € 123,97
Heffingsloon - € 722,88 (wliczone w tej kwocie dodatki: Compensatie regeling Piekarbeid - € 4,19; Toeslag piekarbeid 20% - € 119,78)
Loonheffing - € 263,08
natomiast na otrzymanym Jaaropgave:
Heffingsloon - € 722
Loonheffing - € 264
Premies werknemersverzekeringen - € 90,68 (Werkgeversheffing zorgverzekeringswet - € 48,07)
Pytanie jest następujące. Którą kwotę mam zaliczyć do sumy mojego wynagrodzenia w obliczeniach ("Suma Loon voor de loonbelasting")? "Bruto loon" czy "Heffingsloon"?
Mi wydaje się, że "Heffingsloon".
-------------------
Umowa o pracę (dane z Jaaropgave):
Loon voor de loonbelasting - € 3311
Ingehouden loonbelasting - € 516
Totaal premies werknemersverzekeringen - € 617
Werkgeversheffing Zorgverzekeringswet - € 220
-------------------
Obliczenia (wykonane w arkuszu kalkulacyjnym):
Dieta: 53*50*0,3 = € 795
KUP: 2*111,25 = PLN 222,5
Suma Loon voor de loonbelasting: 3311+722 = € 4033
Suma Ingehouden loonbelasting: 516+264 = € 780
Odjęcie diety: 4033-795 = € 3238
Kurs euro (II połowa 2017): PLN 4,245
Przeliczenie i odjęcie KUP: 3238*4,245 = 13745,31-222,5 = PLN 13522,81
wyodrębnienie podatku: 780*8,9%/36,55% = € 189,93 = PLN 806,26
Zastanawia mnie, czy w moim przypadku obliczenia te są poprawne?
-------------------
PIT/ZG
pozycje:
9a. 13745,31
9b. 222,5
10. 806,26
-------------------
PIT-36
43b. 13745,31
44b. 222,5
45. 13 522,81
187. 13 522,81
193c. 806,26
195. i 200. 1 071,86
w pozycjach następujących są zera.
-------------------
PIT/O
43. 1 071,86 (obliczone przez program)
-------------------
Moje pytania:
1. Jeżeli wyodrębniłem podatek (780*8,9%/36,55%), to co z składkami na ubezpieczenie społeczne? Mam na myśli pozycje 153. i 155. w PIT-36. Czy mam coś tam wpisać?
2. Czy podawać składkę na ubezpieczenie zdrowotne zapłacone za granicą? PIT-36 pozycje 196. i 198. Nie wiem co z tym zrobić.
3. Czy w pozycjach PITu-36 215. 216. i 220. muszę coś wpisywać?
4. Jak mam rozumieć kwotę wolną od podatku? Na internecie wyczytałem, że jest jakaś kwota zmniejszająca 556,02 zł. Czy program, który jest do pobrania na forum, robi to automatycznie po wprowadzeniu do niego kwot? Nie rozumiem tego za bardzo ;)
-------------------
Moje obliczenia i ustalenia bazują głównie na tym co udało mi się na niniejszym forum wyczytać. Ogólnie jestem pod wrażeniem wkładu pracy snykwa i wla.gle. Szacunek dla was! ;)
Re: Holandia 2017
@snykwa dziękuję bardzo za pomoc.
Re: Holandia 2017
@ Mateusz56
W zasadzie nie mam się za bardzo do czego przyczepić.
1) Daj sobie spokój ze składką społeczną i tak nie ma od czego odliczyć bo wychodzisz na 0 a nie ma co ciągać się po US-ach jak im się nie spodoba odliczenie składki. W zasadzie nie musiałbyś wyodrębniać podatku wtedy obyłoby się bez ulgi abolicyjnej i składkę częściowo miałbyś odliczoną w podatku (3311,10 proporcjonalnie odliczone w poz. 193 =1878,12).
2) Nie.
3) W 215 możesz wpisać 0 tak samo jak i w poz. 47.
4) Kwota wolna jest już obliczana przez program.
Brawo za próbę samodzielnego rozliczenia.
W zasadzie nie mam się za bardzo do czego przyczepić.
1) Daj sobie spokój ze składką społeczną i tak nie ma od czego odliczyć bo wychodzisz na 0 a nie ma co ciągać się po US-ach jak im się nie spodoba odliczenie składki. W zasadzie nie musiałbyś wyodrębniać podatku wtedy obyłoby się bez ulgi abolicyjnej i składkę częściowo miałbyś odliczoną w podatku (3311,10 proporcjonalnie odliczone w poz. 193 =1878,12).
2) Nie.
3) W 215 możesz wpisać 0 tak samo jak i w poz. 47.
4) Kwota wolna jest już obliczana przez program.
Brawo za próbę samodzielnego rozliczenia.
Re: Holandia 2017
Dzien Dobry,
mam problem z podstawowyn rozliczeniem, mianowicie
od poł roku mieszkam i jestem zameldowana w holandii, ale w zwiazku z tym że wczesniej mieszkałam w polsce musze złożyc pit 36 z załącznikiem ZG
mam stałą prace, nie jestem pracownikiem tymczasowym.
myslalam ze mogę się rozliczyć metodą wyłączenia z progresją, ale potem wyczytałam, że nie jest to obowiazujaca metoda do wyliczen z holandia.
Dochod z polski mam 0
Jedyny moj dochod pochodzi z pracy w Holandii w jednym miejscu.
moj jarograve wyglada tak:
Loon voor Loonheffing 12417
Ingehouden Loonheffing 2616
Verrekende Arbeidskorting 1342
Loon Zorgverzekeringswet 12417
Inh. bijdrage Zorgverzekeringswet 0
Werkgeversheffing Zorgverzekeringswet 826
Premies Werknemersverzekeringen 1609
Mam pytnanie czy w rubryce 9 w PIT/ZG powinnam wpisać kwote 12417 przeliczoną na złotówki czy powinnam coś jeszcze od tego odliczać, skoro nie jestem pracownikiem tymaczasowym ani nie mieszkam juz w kraju?
Z góry dziekuje za odpowiedz
mam problem z podstawowyn rozliczeniem, mianowicie
od poł roku mieszkam i jestem zameldowana w holandii, ale w zwiazku z tym że wczesniej mieszkałam w polsce musze złożyc pit 36 z załącznikiem ZG
mam stałą prace, nie jestem pracownikiem tymczasowym.
myslalam ze mogę się rozliczyć metodą wyłączenia z progresją, ale potem wyczytałam, że nie jest to obowiazujaca metoda do wyliczen z holandia.
Dochod z polski mam 0
Jedyny moj dochod pochodzi z pracy w Holandii w jednym miejscu.
moj jarograve wyglada tak:
Loon voor Loonheffing 12417
Ingehouden Loonheffing 2616
Verrekende Arbeidskorting 1342
Loon Zorgverzekeringswet 12417
Inh. bijdrage Zorgverzekeringswet 0
Werkgeversheffing Zorgverzekeringswet 826
Premies Werknemersverzekeringen 1609
Mam pytnanie czy w rubryce 9 w PIT/ZG powinnam wpisać kwote 12417 przeliczoną na złotówki czy powinnam coś jeszcze od tego odliczać, skoro nie jestem pracownikiem tymaczasowym ani nie mieszkam juz w kraju?
Z góry dziekuje za odpowiedz
Re: Holandia 2017
....od poł roku mieszkam i jestem zameldowana w holandii, ale w zwiazku z tym że wczesniej mieszkałam w polsce musze złożyc pit 36 z załącznikiem ZG.
Jeśli zmieniłaś rezydencję podatkową na NL=nie masz dochodów w PL nie masz się z czego rozliczać.
Ale jak piszę MUSISZ MIEĆ REZYDENCJĘ PODATKOWĄ W NL - czyli centrum interesów życiowych w NL, oraz przedłożone do US zaświadczenie o rezydencji podatkowej holenderskiej - miejsce zamieszkania do celów podatkowych Holandia.
Jeśli jednak musisz się rozliczyć :
...Mam pytnanie czy w rubryce 9 w PIT/ZG powinnam wpisać kwote 12417 przeliczoną na złotówki czy powinnam coś jeszcze od tego odliczać
- możesz odliczyć diety 15 € dziennie (50*30%) czyli ilość dni*15€.
Oraz po przeliczeniu na złote - kurs średnioroczny = 4,2576 można odliczyć polskie KUP
111,25 lub 139,06 /w zależności czy mieszkasz w miejscu pracy/.
Przychód wpisujesz w poz.9a
KUP w poz. 9b
program sam wszystko wyliczy - rozliczenie będzie na zero po skorzystaniu w ulgi abolicyjnej.
Rozliczenie na formularzach PIT-36, PIT/ZG, PIT/O.
W poz. 43 PIT/O w poz. 43a zaznacz "przez program" policzy ulgę abolicyjną...
To w zasadzie wszystko..
Jeszcze w poz.6 w ZG wpisz kraj uzyskania dochdoów - Holandia....
Jeśli zmieniłaś rezydencję podatkową na NL=nie masz dochodów w PL nie masz się z czego rozliczać.
Ale jak piszę MUSISZ MIEĆ REZYDENCJĘ PODATKOWĄ W NL - czyli centrum interesów życiowych w NL, oraz przedłożone do US zaświadczenie o rezydencji podatkowej holenderskiej - miejsce zamieszkania do celów podatkowych Holandia.
Jeśli jednak musisz się rozliczyć :
...Mam pytnanie czy w rubryce 9 w PIT/ZG powinnam wpisać kwote 12417 przeliczoną na złotówki czy powinnam coś jeszcze od tego odliczać
- możesz odliczyć diety 15 € dziennie (50*30%) czyli ilość dni*15€.
Oraz po przeliczeniu na złote - kurs średnioroczny = 4,2576 można odliczyć polskie KUP
111,25 lub 139,06 /w zależności czy mieszkasz w miejscu pracy/.
Przychód wpisujesz w poz.9a
KUP w poz. 9b
program sam wszystko wyliczy - rozliczenie będzie na zero po skorzystaniu w ulgi abolicyjnej.
Rozliczenie na formularzach PIT-36, PIT/ZG, PIT/O.
W poz. 43 PIT/O w poz. 43a zaznacz "przez program" policzy ulgę abolicyjną...
To w zasadzie wszystko..
Jeszcze w poz.6 w ZG wpisz kraj uzyskania dochdoów - Holandia....
Re: Holandia 2017
niestety nie mam rezydencji podatkowej w tym roku poniewaz przebywalam w kraju ponad 183 dni (studiowalam), wyjechalam dopiero w polowie roku i sie przeprowadzilam, rozliczyc sie musze, poniewaz holenderski urzad rowniez wymaga zaswiadczenia o dochodach od osob zameldowanych w ich kraju przez czesc roku, a w polskim US nie wystawia mi zaswiadczenia bez rozliczenia. Dziekuje bardzo bardzo za pomoc, probuje dalej :)
Re: Holandia 2017
To zrób rozliczenie w PL .....jesteśmy na forum...jeśli trzeba - pytaj :)
Re: Holandia 2017
@ snykwa
Dziękuję za sprawdzenie i porady ;)
Dziękuję za sprawdzenie i porady ;)
-
- Posty: 12
- Rejestracja: 22 kwie 2018, o 16:08
Re: Holandia 2017
Dzień dobry,
w 2017 roku pracowałam w Holandii, natomiast w PL otrzymywałam stypendium - PIT 8C/E (Wysokość wypłacanego stypendium, o którym mowa w asr 21. ust 1 pkt 40b ustawy).
Chciałam się zapytać czy kwotę ze stypendium 1600zł muszę wpisywać do zeznania podatkowego w pit 36, jeśli tak to w jakiej pozycji? Inne źródła nie wymienione w pozycji 1-8?
Dodatkowo bardzo proszę o sprawdzenie moich obliczeń do PIT 36-ZG dot. dochodu z Holandii.
Z Jaaropgaaf 2017:
OKRES PRACY 41 dni (03.07-19.08.2017)
Loon voor de loonbelasting/volksverzekeringen : 3345
Ingehouden loonbelasting/premie volksverzekeringen (loonheffing) : 557
Verrekende arbeidskorting : 424
Loon voor de Zorgverzekeringswet : 3345
Ingehouden bijdrage Zorgverzekeringswet : 0
Verrekende levensloopverlofkorting : 0
Totaal premies werknemersverzekeringen : 599
Werkgeversheffing Zorgverzekeringswet : 223
Loonheffingskorting Ja/Nee met ingang van - Ja 0101
Według moich obliczeń dochód z Holandii:
Przychód -> 3345 euro - (41*15 euro)*4,2514 zł = 11613,693 zł
KUP -> 111,25 zł *2 = 222,5 zł
Dochód -> 11613,693-222,5 = 11391,193 zł
Podatek -> [557*8,9/36,55]*4,2541 = 576,9863 zł
+ stypendium
PIT 36/poz D9 (inne źródła) -> Przychód i dochód - 1600zł
Przychód łącznie NL+PL: 13213,69 zł
KUP NL+PL: 222,5 zł
Dochód NL+PL: 12991,19 zł
Obliczony podatek : 1782,36 zł
Podatek zapłacony zagranicą: 576,99 zł
Podatek: 1205,37 zł
Kwota do zapłacenia US w PL = 0zł
Czy stypendium z racji tego, że nie przekracza kwoty wolnej od podatku mogę nie rozliczać? Wtedy sytuacja wyglądałaby następująco:
Obliczony podatek : 1494,36
Podatek zapłacony zagranicą: 576,99 zł
Podatek: 917,37 zł
Kwota do zapłacenia US w PL = 0zł
Z góry dziękuję za pomoc. :)
w 2017 roku pracowałam w Holandii, natomiast w PL otrzymywałam stypendium - PIT 8C/E (Wysokość wypłacanego stypendium, o którym mowa w asr 21. ust 1 pkt 40b ustawy).
Chciałam się zapytać czy kwotę ze stypendium 1600zł muszę wpisywać do zeznania podatkowego w pit 36, jeśli tak to w jakiej pozycji? Inne źródła nie wymienione w pozycji 1-8?
Dodatkowo bardzo proszę o sprawdzenie moich obliczeń do PIT 36-ZG dot. dochodu z Holandii.
Z Jaaropgaaf 2017:
OKRES PRACY 41 dni (03.07-19.08.2017)
Loon voor de loonbelasting/volksverzekeringen : 3345
Ingehouden loonbelasting/premie volksverzekeringen (loonheffing) : 557
Verrekende arbeidskorting : 424
Loon voor de Zorgverzekeringswet : 3345
Ingehouden bijdrage Zorgverzekeringswet : 0
Verrekende levensloopverlofkorting : 0
Totaal premies werknemersverzekeringen : 599
Werkgeversheffing Zorgverzekeringswet : 223
Loonheffingskorting Ja/Nee met ingang van - Ja 0101
Według moich obliczeń dochód z Holandii:
Przychód -> 3345 euro - (41*15 euro)*4,2514 zł = 11613,693 zł
KUP -> 111,25 zł *2 = 222,5 zł
Dochód -> 11613,693-222,5 = 11391,193 zł
Podatek -> [557*8,9/36,55]*4,2541 = 576,9863 zł
+ stypendium
PIT 36/poz D9 (inne źródła) -> Przychód i dochód - 1600zł
Przychód łącznie NL+PL: 13213,69 zł
KUP NL+PL: 222,5 zł
Dochód NL+PL: 12991,19 zł
Obliczony podatek : 1782,36 zł
Podatek zapłacony zagranicą: 576,99 zł
Podatek: 1205,37 zł
Kwota do zapłacenia US w PL = 0zł
Czy stypendium z racji tego, że nie przekracza kwoty wolnej od podatku mogę nie rozliczać? Wtedy sytuacja wyglądałaby następująco:
Obliczony podatek : 1494,36
Podatek zapłacony zagranicą: 576,99 zł
Podatek: 917,37 zł
Kwota do zapłacenia US w PL = 0zł
Z góry dziękuję za pomoc. :)